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我司是小規模納稅人,批發企業,適用小企業會計準則,稅率3%,根據2023年1號文—小規模納稅人增值稅減免政策,我司今年1月無票收入4萬元(全部開具收款收據),賬務處理是不是如下: 借:應收賬款40400元 貸:主營業務收入4萬 應交稅費—應該增值稅400元(4萬*1%) 免稅政策: 借 應該稅費—應交增值稅400元 貸 營業外收入400元?

2023-02-01 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-01 22:49

你好, 同學 對的,分錄正確的

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快賬用戶7644 追問 2023-02-01 22:52

老師,假設我司第一季度收入25萬(<30萬),季度增值稅申報表是不是要填寫在第10行?填寫的金額是不是主營業務收入?

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齊紅老師 解答 2023-02-01 22:53

是的,填寫10行申報 填寫主營業務收入金額

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快賬用戶7644 追問 2023-02-01 23:05

老師,想咨詢關于印花稅免稅賬務問題,去年發布印花稅減免50%,忘記哪個文件號了,說是印花稅城建稅等減免50%,問:假設主營業務收入100元,印花稅計提金額是按100元*120%*0.0003=0.0036元?還是按0.018元計提(0.0036元/2)?

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齊紅老師 解答 2023-02-01 23:19

可以直接按減半后的計提處理

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你好, 同學 對的,分錄正確的
2023-02-01
你好,小規模的增值稅是減免的,那么全部應該計入營業外收入。
2020-05-25
你好!需要貸記應交稅費——應交增值稅的
2022-04-14
你好,疫情期間減免了直接做第一種,不用轉營業外收入
2020-05-07
你好 銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 減免時 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
2021-04-16
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