你好,疫情期間減免了直接做第一種,不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好,我們4月開發(fā)票40萬,疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營業(yè)務(wù)收入38.83萬,貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營業(yè)外收入 這兩個哪個是對的
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會計(jì)分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 這么做對嗎減免的增值稅做營業(yè)外收入處理
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
請問2022年4月1日后,小規(guī)模開普票免稅的(年不超過500萬)賬務(wù)怎么處理,例如開普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細(xì)包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認(rèn)收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機(jī)構(gòu)買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發(fā)票。當(dāng)月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費(fèi)用放在什么科目
老師我們進(jìn)口一批貨應(yīng)交稅費(fèi)是入進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費(fèi)用,利潤分開做 是什么意思
我公司財(cái)務(wù)費(fèi)用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理