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老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作

2023-02-01 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-01 09:25

你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結轉到未交增值稅貸方去? ?

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快賬用戶8230 追問 2023-02-01 09:32

老師,我是說在電子稅務局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-02-01 09:33

你好;? ?電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ; 看你地方是否允許系統操作;? ?有的地方是要求去大廳申請這個的?

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快賬用戶8230 追問 2023-02-01 09:38

老師,是這里嗎

老師,是這里嗎
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齊紅老師 解答 2023-02-01 09:40

你好;? ?對的; 就是這個 ; 你系統有這個功能; 你去申請 ;等稅務局審核過 就可以抵減了? ?

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快賬用戶8230 追問 2023-02-01 09:44

老師,那你幫我看一下,我這樣填寫,直接保存就可以了吧,然后等他們通過之后,我還用怎么損作一下呢,因為這個留抵不夠,還要交納一點

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齊紅老師 解答 2023-02-01 09:47

你好1; 是的;? ?申請過了 ; 到時你通過《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”,填寫本期經稅務機關同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數額。??

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快賬用戶8230 追問 2023-02-01 09:59

老師,那我現在就不能申報1月份的增值稅報表了吧

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齊紅老師 解答 2023-02-01 10:01

你好1;? ? 逾期了就不能系統報;? 你 確實要去修改或者補報的去大廳處理?

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快賬用戶8230 追問 2023-02-01 10:06

12月份的我已經申報了,我現在是說我1月份的增值稅報表是在填了那個留 抵抵欠稅款表,等稅務局通過之后,我再進去申報?還是說我現在先申報了,然后等他們通過之后,我再作廢,再進去重新申報1月份的增值稅報表

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齊紅老師 解答 2023-02-01 10:08

你好;? 是的;? 先申請后 才能去抵欠哈? ?

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你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結轉到未交增值稅貸方去? ?
2023-02-01
你好,一月份你有留底嗎?在主表里面。然后你在二月份兒找你稅務局出一個文書,那邊會在附表二里面給你填寫,然后你在28欄里面填寫進去就可以的。在附表二的時候,它是自動填寫的,有一個留底底線。
2023-01-30
在進項稅認證當月做“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”,在當月認證后,就會減少當月應交的增值稅
2023-04-07
嗯嗯,可以在23年抵扣的
2023-01-04
你好,當時這個留底在哪個科目里面做著轉出未交增值稅嗎?如果是的話,借應交稅費未交增值稅, 營業外支出滯納金 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2023-08-24
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