你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結轉到未交增值稅貸方去? ?
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發票(含稅),但無任何進項專票,今年1月份有進項發票流入,我這個發票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報的時候應該交這2000元,但是由于本該2月開的進項由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應該怎么做
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
老師,我是說在電子稅務局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅
你好;? ?電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ; 看你地方是否允許系統操作;? ?有的地方是要求去大廳申請這個的?
老師,是這里嗎
你好;? ?對的; 就是這個 ; 你系統有這個功能; 你去申請 ;等稅務局審核過 就可以抵減了? ?
老師,那你幫我看一下,我這樣填寫,直接保存就可以了吧,然后等他們通過之后,我還用怎么損作一下呢,因為這個留抵不夠,還要交納一點
你好1; 是的;? ?申請過了 ; 到時你通過《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”,填寫本期經稅務機關同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數額。??
老師,那我現在就不能申報1月份的增值稅報表了吧
你好1;? ? 逾期了就不能系統報;? 你 確實要去修改或者補報的去大廳處理?
12月份的我已經申報了,我現在是說我1月份的增值稅報表是在填了那個留 抵抵欠稅款表,等稅務局通過之后,我再進去申報?還是說我現在先申報了,然后等他們通過之后,我再作廢,再進去重新申報1月份的增值稅報表
你好;? 是的;? 先申請后 才能去抵欠哈? ?