你好,一月份你有留底嗎?在主表里面。然后你在二月份兒找你稅務局出一個文書,那邊會在附表二里面給你填寫,然后你在28欄里面填寫進去就可以的。在附表二的時候,它是自動填寫的,有一個留底底線。
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
老師好,請問:公司為一般納稅人,去年12月份開了16500的發票(含稅),但無任何進項專票,今年1月份有進項發票流入,我這個發票可以抵扣么?怎么可以不用交增值稅呢?
老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報的時候應該交這2000元,但是由于本該2月開的進項由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應該怎么做
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
有留抵老師 那我就不用做任何操作
對的,是的,這個月不需要做操作的,下一個月處理。