一、你們屬于先預繳各種稅(增值稅、附加稅、資源稅),再下月申報時做預繳的稅,可以抵減當月需要繳納的稅。
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發票和一張服務費專用發票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,好。我們公司得交資源稅,但是,我們這資源稅是資源辦讓我們先開一個戶,說是存稅款用,報稅的時候,我們申報,申報完之后,把銀行端哪個截圖發給他們,是我們申報的資源稅,增值稅,增值稅附加等,說是他們替我們扣稅款,就是從之前他們讓我們開的那個戶里面扣,我現在不懂這種情況是屬于他們代收代扣嗎?還是?
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務費,的數扣。他們系統是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,好,資源辦,讓我們開了一個代征戶,需要先把大概稅款存進去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務費,都扣除了來了,這個需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現在不是有很多優惠政策,哪個系統是他們自己開發的,像資源稅減半征收,但是,他們系統沒有,這賬怎么做
老師,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,是我們先往里面存錢,當月拉一車礦石,會在他們開發的系統中資云里面開一張票,這張票上直接把增值稅,附近稅,資源稅,還有給他們交的服務費扣了,這個時候的賬,我們怎么做?預交的這些稅,我們下個月申報的時候,怎么申報
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
這個預交的稅,下個月我們申報的時候,會在申報表里面體現出來嗎?還是我們自己填寫,
這在在電子稅務局里面,有的是自動出來,有的需要需要填寫,看本省的電子稅務局操作處理。
老師,好,這就是從資源辦系統里面開的票,上面的稅,他們通過代征戶已經扣過3%,因為我們是一般納稅人,我們下個月在稅局交的稅是13%,增值稅,附加稅和資源稅也是通過代征戶繳稅的,其他稅是通過我們基本功繳稅的,我先問一下,他們讓我們預交的3%的稅,我們怎么做賬?
預繳的稅費,正常做賬務處理 借:應交稅費——應交XX稅 貸:銀行存款
可以按照資源辦這個系統開的票,這樣做賬嗎
這個就是屬于憑證附件。