按實際扣的稅款做賬。
老師,你好,我公司是小規模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結轉到營業外收入—稅收優惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現在是自己重新用一個軟件做賬,現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零,但是又繳了稅,請問現在應該怎么辦,我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老師你好 我是一般納稅人物業服務企業 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現問題了 稅務局查了我們的進項發票 然后問我們是怎么回事 把一些認證不相符的發票進行進項稅轉出 產生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應該如何做賬 我們企業水3% 電13% 物業6% 車5% 這個單子有好多張 我應該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業費58790.4 稅款3527.42電費54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業費不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業費還是電費是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規模納稅人的賬。說是這幾家小規模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數據,這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統里面導出他們之前錄入的境內人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務費,的數扣。他們系統是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
老師,好,資源辦,讓我們開了一個代征戶,需要先把大概稅款存進去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務費,都扣除了來了,這個需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現在不是有很多優惠政策,哪個系統是他們自己開發的,像資源稅減半征收,但是,他們系統沒有,這賬怎么做
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
資源稅預先扣除的3%,我們需要做賬嗎
說錯了。是資源辦,預先扣除的哪些稅,我們需要做賬嗎
你好,有完稅證明嗎?
什么也沒有,問他們,他們就說他們預收的
他們屬于第三方,會按每頓0.5收費,都是他們先扣下的錢
政府票據,發票,完稅證明,都沒有?
這個是他們系統開出來的票,當時開出來,當時就從代征戶里面把增值稅,附加稅,資源稅,服務費扣了。
這不是有效票據,只是開個證明單子。可先掛往來。后期取得完稅證明或政府票據,再轉入稅金及附加
他們系統增值稅是3%,我們是一般納稅人,按13%繳稅了。但是都得從他們讓我們開的代征戶繳稅,問他們,他們說的是多退少補,13%有完稅證明,就是他們預先扣的哪個3%沒單子,全都是從代征戶交的,因為是先讓預存錢了。這樣看,我們不是交了16%的增值稅?
是的,預先交了16%,后期應讓退回多交的3%
在他們系統里面開的票,預交的哪部分稅怎么做賬
可計入管理費用-稅金