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老師,你好,我公司是小規模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結轉到營業外收入—稅收優惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現在是自己重新用一個軟件做賬,現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零,但是又繳了稅,請問現在應該怎么辦,我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做,急急

2020-10-23 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 12:05

你好,你用新軟件的話之前的數據也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的

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快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:09

應交稅費期初余額是為零的

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:10

我的意思是你把之前的錯誤分錄,差多少錢都找出來,然后去做更正分錄

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快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:12

因為他的應交稅費期末是為零,那我錄入的期初是零,然后要補交的稅費是890,做更正分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:15

你前面錯誤的分錄是怎么做的呢

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快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:16

借管理費用89108.91應交稅費(進項)891.09 貸銀行存款90000

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快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:17

收到的是普票,小規模

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:18

借:管理費用891.09? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)891.09

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同學你好 你補計提就可以了 然后做繳納的分錄
2020-10-23
你好,你用新軟件的話之前的數據也就是期初余額你有沒有呢?有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的
2020-10-23
你好 ①小微企業所得稅優惠,若執行小企業會計準則,不需轉入營業外收入,直接接申報表應交金額計提所得稅費用即可。 ②根據你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。問題是第二季7月申報選擇了延緩繳納;10月申報第三季時繳二三季度的所得稅沒有。如果都沒繳,二三季度的稅都含在21079.59里,你應沖回6月9月計提的所得稅費用。
2021-06-29
同學你好,關于第一個問題,7780.79屬于你上一年度多計提的所得稅,不應該轉入營業外收入,應計入以前年度損益調整轉入利潤分配—未分配利潤科目。第二個問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
學員,你現只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補入賬
2020-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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