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請問借:上月做的應交稅費/減免稅款280 貸:管理費用 280,這個月要抵扣這280元,請問要把這280元要做什么分錄嗎?要做分錄的話要怎么寫呢

2023-01-12 05:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-12 05:29

同學你好, 建議分錄可以不做 直接申報表中 主表 23行應納稅額減征額填列 然后 第四個表 明細表寫上本期實際抵減 然后一個增值稅減免稅申報表填列 請參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快

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同學你好, 建議分錄可以不做 直接申報表中 主表 23行應納稅額減征額填列 然后 第四個表 明細表寫上本期實際抵減 然后一個增值稅減免稅申報表填列 請參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快
2023-01-12
借應交稅費、應交增值稅減免稅款、 借管理費用負數 借應交稅費用交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款
2023-01-12
你好 對 分錄 是正確的?
2022-03-08
同學, 于月終時轉入應交稅費-未繳增值稅科目;貸方余額表示本月應交未交增值稅,借方余額表示月末多交增值稅或增值稅留抵稅額.
2021-03-15
借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數
2023-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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