同學你好 如果有無票收入可以。以后正數大于紅沖無票收入時,再紅沖無票收入
郭老師好,是這樣的我上周有請教過你小規模納稅人增值稅申報表負數填寫的問題,我今天上午去稅務大廳申報了,然后回來開票系統反寫提示增值稅申報比對不通過,我現在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數字,負數填到二季度申報表上對應地方的
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
老師好,小規模收入也是負數,負數金額是填在小微企業免稅銷售額一欄的,申報的時候也是比對不通過,這種除了去大廳負數申報,能不能直接做點未開票收入,就當0申報來處理的,后面會不會有什么問題
老師好,小規模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預繳稅額上填個負數嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預繳稅額填寫個正數,這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
你好,這是我們去年一整年銷售情況,麻煩問下去年第一季度申報的時候我們全是作廢以前年度的發票,所以是負數,飯當時稅務申報系統報不了顯示只能填0,就去大廳全部寫為0,但做賬我們全部把他坐上呢,這樣一來我每個季度申報就有誤差了。實際每個季度開票是一個數,但我做賬每個季度累計下來就把前面負數抵消填的最后季度銷售收入稅務局說不對。我該怎么弄
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有無票收入,后面也不想紅沖這個無票收入了。
那就退稅吧,同學,據實做賬
開的普票 還都是免稅的
那就不用退稅,如果比對不通過,去大廳去申報
我是想說 現在銷售額是負數 申報肯定比對不通過的,那要是我把申報的收入寫0,這樣申報能成功嗎
一、銷售額是負數,你先試一下親,看能申報過不。 二、如果不能申報過,去大廳申報,剛才親,說過沒有無票收入,那就不要在電子稅務局申報成功而虛列無票收入
老師,這個就是比對不通過的原因
這意思是你開票了,申報表沒有填寫的意思
意思是你開的有票,申報表沒有填,所以比對不過
比對的數據和申報表數據填寫的是一樣,只是負數不能申報
直接大廳吧,親,到那兒什么能都填。在家填系統很機械
那行吧,謝謝老師
好的,客氣了,帶上筆記本電腦、公章到那兒,填錯了再打印一份