你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票確認收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模確認收入是價稅分離的嘛
麻煩老師幫我寫一下分錄謝謝,小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模納稅人有30000收入,但是沒開票。我這個做分錄需要價稅分離嗎?因為現(xiàn)在不是免稅嗎?收入確認多少啊
小規(guī)模納稅人開具增值稅普票0稅率,怎么確認收入?還用價稅分離嗎?
小規(guī)模納稅人確認收入會計分錄?需要價稅分離嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計進銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
不用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?
你好,不需要。 這個是收入,而不是購進,根本不會涉及進項稅額的
那這個還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,上面打錯了,不用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
你好,小規(guī)模的增值稅,不需要像一般納稅人那樣結(jié)轉(zhuǎn)。 小規(guī)模的增值稅,發(fā)生計入貸方;繳納或者減免的時候,計入借方
老師,就是開的免稅的,后期怎么結(jié)平呢!
你好,免稅的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
老師,我想問下就是比如開票50萬,免稅的做分錄,可以不做這個應(yīng)交稅費這個,全額確認收入嗎?
你好,按現(xiàn)在的政策,是不可以的
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。