你好 這個要填寫 增值稅減免稅申報明細表(小規模)
老師您好,我公司是小規模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師,我是小規模,這個季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報明細表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
季度?開票總額超過30萬,全額?減按1%征收增值稅!,老師,減免的百分之二需要填寫哪個報表
老師好!小規模第二季度, 開票金額(減去1個點的稅額)小于30萬免增值稅?2季度超過30萬就要全額交1個點的增值稅?
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業務招待費,包含管理性質的招待費嗎,比如請政府領導用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現在需要報銷,能采用現金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀
企業利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數據原值那一行的所有數據來源,根據賬上的哪個數據填,依據是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補繳以前年度稅款,產生的滯納金需要用“以前年度損益調”整科目嗎
老師,我小規模時期購進了一輛車,現在是一般納稅人,當時小規模時期是沒有抵扣發票的,現在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運輸服務的然后開票稅率不一,那我的進項票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進項票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進項呢
好的,謝謝老師
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