你好;? 你申報表為準 ;賬上調整下2分錢四舍五入導致的;現在 是怎么多的 ;描述細節好判斷??
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發票和普通發票在開票軟件上導出來的銷售額數據和電子稅局上的銷售額數據不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數據多。專用發票一致。自從申請了電子發票就不一致了。請問一下,老師是怎么回事?
開票盤里的免稅銷售額和電子稅務局里系統帶出來的免稅銷售額不一致是怎么回事?老師
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師,增值稅申報開票系統里的稅額和電子稅務局里計算的稅額不一致,這個要怎么操作
老師,電子稅務局里,銷售額和金稅盤數據一致,但增值稅多了2分,該怎么操作
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
就是電子稅務系統自動帶入的數據,
我修改不到增值稅那一欄,但賬上調整銷售額的話,又和金稅盤數據不等。其實金稅盤里的數據價稅合計多了2分
你好;? 現在是哪里多了 ? 是申報表多了2分錢; 你賬上少做了2分錢嗎??
申報表多了2分,
你好; 那你繳納也多了2分錢嗎; 你是一般納稅人嘛? ?
小規模納稅人
你好; 小規模的話; 你繳納了嗎? 你本身就是免稅的哦??
自己開具的專票,
?你好; 那你就 做 ; 借? 應交稅費-應交增值稅; 營業外支出 -其他貸銀行存款??
電子稅務局上的應納稅額要怎么修改,不修改可以嗎
你好;? ?修改不了的 ;系統自動的;? ?
那不修改的話,沒有問題吧,
沒有問題的;實際中很多這樣的; 我都是很多這樣的情況??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??