同學你好 開通負數申報就可以了
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師 我現在申報增值稅,4月有退票 在系統上已經做完了 請問老師我在申報的時候是不是就只填寫4月的正數發票金額就可以了 退票 和負數是不是就不體現在申報表里了
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
3月一般納稅人 銷售額出現負數 納稅申報表咋填寫? 如果存在銷售收入是負數的情況,填報增值稅納稅申報表附表(一)時,首先在對應稅率的專用發票銷售額 中填寫負數 ,然后在未開具發票銷售額里填寫相應金額的正數,使得該行銷售額合計數為0。這時增值稅納稅申報表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
老師好,請問一般納稅應該開13的售票,1月份有張發票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導致我現在申報一月份的增值稅填寫報表時取數不正確,取數稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發票紅沖了。我這個月申報增值稅應該那么申報?按照哪個數申報交增值稅啊?申報數跟系統自動取數不一樣會不會預警
您好老師,處置低值易耗品收入算是營業外收入里的非流動資產處置利得嗎?
老師,縣級附加稅是幾個點
老師 ,我們公司有股權轉讓損失,應該怎么填寫呢
老師酒店進項 運輸服務*客戶運輸服務 ,可以開成 會議服務*會議服務嗎?
老師,您好廣告制作費需要交印花稅嗎
對公賬戶購買理財,計入短期投資,現在短期投資賬面余額是13萬,但是實際余額只有10萬,這樣是不是以前多計提利息,少提本金了了?
企業所得稅稅會差異調整,是在匯算清繳的時候調整嗎?如果我每個季度都調整可以嗎?那到年度匯算的時候是不是就沒有差異了呢?如果我每個季度都調的話,
財務報表收入與增值稅報表收入少0.02元,所得年報時怎么處理?
小規模納稅人銷售家具,無票收入按照1個點還是3個點報稅
匯算清繳時是不是要把上一年的那些無票入賬成本和沒有發放的計提工資調增呢,
在哪里開通呀
去稅局大廳開通就可以
以前不需要呀,直接就是實際銷售金額
同學你好 這個負數申報的需要開通