你好,這個按照增值稅報表的收入來。
老師請問下,增值稅22年第四季度申報收入與財務報表收入不一致(原因是增值稅申報收入申報少了),該怎么處理
收入財務報表比稅務申報表少做0.01收入,報表增值稅比申報表多計提0.01,要怎么調理
老師:因為四舍五入原因, 以年前度的增值稅收入比所得稅收入多了0.02元,現調整所得稅報表,要怎么調整呢?
老師固定資產處理收入400元,增值稅申報表怎么填?會導致增值稅申報表上的收入和企業所得稅申報表上的收入不一致嗎?處置虧損3000元
財務報表收入與增值稅報表收入少0.02元,所得年報時怎么處理?
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
那是不是對應需要調整4季度財報和所得季報了
這樣的話 賬務還需要調整嗎
你好,一般2分鐘,直接計入營業外收支就算了。
在25年賬務調整 ,計入營業外收支?
那還需要需要調整4季度財報和所得季報嗎
你好,是的。直接調平就行了。
就是稅務申報那邊 按增值稅數據申報 ,賬務計入到25年營業外收支就行是吧!
你好,是的,就是這樣子的。因為會計上有一個重要性的原則,這個2分錢不重要,只要數據最終對得上就行。
嗯嗯 那還需要調整4季度財報和所得年報嗎
25年所得年報時 這部分金額還需要處理嗎
你好,不用去為了這個2分錢去改了。
好的 麻煩了
你好,不用客氣的了。
年報報表上 填了增值稅數據后提示與四季度財報不一致 沒啥大影響吧
你好,這個沒有大的影響了。
他這個賬務處理 借:庫存現金 貸:營業外收入 這樣做可以不
這個單據需要往里附什么?
你好,這個寫個說明就行。用說明當附件。
他這個賬務處理 借:庫存現金 貸:營業外收入 這樣做可以不
你好,最好是寫其他業務收入。因為做營業外收入,在利潤表上它是單獨一行不會,不會顯示在第一行里面。
你說的這個差額應該是在第一行里面吧?
是的 ,做其他收入, 會在25年收入里面提現。
這樣的話做其他業務收入更好一點。