同學你好 納稅調整項目明細表增加二分
沖銷了上年度多計提的增值稅,借:應交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅,月末除了以前年度損益調整計入未分配利潤,這個應交稅費-應交所得稅需要計入營業外收入么?
問問老師 計提增值稅比繳納的多了兩分 四舍五入的原因。怎么調整呢
老師你好,申報的年度企業所得稅報表收入和增值稅不一樣,要調整,現在要增加收入,這個怎么做調整啊,直接按收入走嗎
您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調整成和增值稅申報表的數據一致 這個收入是直接在主表中的收入上調整還是在5000表納稅調增中調整合適?
老師:因為四舍五入原因, 以年前度的增值稅收入比所得稅收入多了0.02元,現調整所得稅報表,要怎么調整呢?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
老師:沒有明白,麻煩詳細解答下。
就是A105000收入類調增2分
老師:納稅調整明細表的收入類:1、世通銷售類,還是11、其他類?
專管還讓調整財報,是不是把賬要反結到當年調整??
????其他類就可以了 2.調整年度的就行