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請問老師,上個月我申報增值稅不開發票部分的收入,假如是100萬,直接分錄做主營業務收入,不做成本嗎?這個月我把不開發票部分100萬開給對方了,這個月我做收入了也要做成本嗎

2023-01-08 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 09:37

你要是確認收入了,肯定是要有對應的結轉成本的。

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快賬用戶5475 追問 2023-01-08 09:42

確認收入是申報無票收入還是開發票了?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:43

你無票收入就要確認收入

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:43

等無票收入再開發票的時候把未開票收入沖銷了,再安裝發票入賬

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快賬用戶5475 追問 2023-01-08 09:45

意思無票收入確認了收入成本,跨月開發票就不用結轉成本了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-08 09:48

對的,沒錯就是這個意思

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你要是確認收入了,肯定是要有對應的結轉成本的。
2023-01-08
你好,對的是的是這么做。
2022-01-04
你好,那這個月開的45萬元發票需要報稅的呢。相當于是按無票收入申報
2022-07-08
是下個月申報8月的增值稅,未開票收入要做負數 負數6萬
2023-08-11
您好,按照實際的收入入賬,確定收入,報稅。未開票部分在申報時候計入未開票收入申報即可
2020-09-30
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