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你好,請問我上個月申報了未開票銷售收入100萬,本月把這個發票開出來了,那本月開的這個發票對應的銷項還要交增值稅嗎?

2022-05-12 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 17:19

你好,不用,未開票收入填負數,專票正數就抵消了

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快賬用戶6403 追問 2022-05-12 17:20

報稅時直接在表1上填負數,主表上會自動減掉的,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 17:22

是的,你的理解是正確的

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你好,不用,未開票收入填負數,專票正數就抵消了
2022-05-12
你要是確認收入了,肯定是要有對應的結轉成本的。
2023-01-08
第一種方法(未開票收入處理) 收到房租但租戶不要發票時,賬務處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額(未開票銷項) 在申報增值稅時,在未開票收入欄申報是正確的。這種方法符合稅收規定,能如實反映當期收入和稅款情況。 第二種方法(當月開票) 當月收到房租當月開票,賬務處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這種方法也沒問題,且后續無需再處理未開票收入相關事宜,賬務處理相對簡單。 哪種方法較好 如果租戶后續很可能不再索要發票,第一種方法可以減少開票工作量,但需要準確記錄未開票收入。 如果希望簡化后續操作,避免遺漏未開票收入的申報,第二種方法更好,當月開票能保證財務和稅務處理的一致性和連貫性。
2024-11-22
你好,本月15日之前取得的進項發票,可以抵扣上個月的銷項稅額。
2022-09-27
您好,在未開票欄次里面填寫負數
2023-02-15
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