你好,對的是的是這么做。
老師,上個月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)收賬款呢?
老師,我們上個月賣出去的產(chǎn)品沒給開發(fā)票,這個月開的發(fā)票,我上個月做的是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,這個月我收到奶款了發(fā)票也開了,需要把上個月的這個分錄紅沖,然后重新入賬嗎
老師,我上個月申報了100萬,交稅了,12月才開票,賬上處理是紅沖上月的主營業(yè)務(wù)收入分錄,再按這個發(fā)票重新做分錄嗎
老師,我上個月開的普通發(fā)票這個月紅沖了,上個月原來做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,這個月紅沖后要怎么做分錄
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達到上個月申報的未開票收入額,這個月賬務(wù)處理是把上個月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
申報表這里怎樣填,我上月申報了未開票收入100萬,12月開出發(fā)票110萬
你好,無票收入紅沖,然后再做開發(fā)票的。
老師,我是說申報納稅的表那里怎樣填?
附表一未開具發(fā)票填寫負數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù),如果是13%銷售貨物的,在第一行里面填寫。
就是以前已經(jīng)申報了未開票100萬,這個月開出100萬發(fā)票,這個月就在未開票那里填負數(shù)100萬是吧?
好對的是的是這么做的。
老師,我2021年申報末開票400多萬,12月開了100萬,我要對于每個工程賬上主營收入多少開多少票的嗎?還是直接開出的總額和申報的一致就可以了,還有這個未開票,可以留到多長時間開完?
你好,你們平時是根據(jù)什么來確認收入的?
平時都是按開票確認收入的,這一次申報了未開票400多萬,因為已經(jīng)在做工程了,只是還沒有收到錢,還沒有開出票
你好,如果已經(jīng)完工了,你需要全部做收入的,做無限收入。
老師,還沒有全部完工
成本發(fā)票到了多少 可以作一部分 超過成本別太多就可以