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1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?

2023-01-07 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 21:41

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你好,填寫增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報明細表”。將開具增值稅專用發票的銷售額等項目填入“增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發票的銷售額等項目填入“[001]增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報明細表”的“免稅項目”模塊中選擇“免稅項目代碼及名稱”在“免征增值稅項目銷售額”欄填寫相應的免稅銷售額,“免稅額”由系統自動計算。
2023-01-07
你好,你可以截圖看一下嗎?
2023-01-07
您好!是小規模納稅人嗎?小規模納稅人免稅收入填寫在小微企業免稅銷售額那里
2023-01-07
增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,是對的
2023-01-07
你好,重新更正申報了。
2023-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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