你好,填寫增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報明細表”。將開具增值稅專用發票的銷售額等項目填入“增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發票的銷售額等項目填入“[001]增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報明細表”的“免稅項目”模塊中選擇“免稅項目代碼及名稱”在“免征增值稅項目銷售額”欄填寫相應的免稅銷售額,“免稅額”由系統自動計算。
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
第9、10欄免稅銷售額是對的。第19,20欄本期免稅要填,
剛才申報貨物免稅銷售(3%稅率)2.75萬,則增值稅申報表自動第19、20行自動出現數據2.75萬x3%=825元,那么填服務列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現免稅額,所以要手動算,5%免稅銷售額x5%+3%免稅銷售額x3%對嗎?
5%免稅銷售額x5% 是專票還是普票?