你好,賬上做固定資產,12月份開始折舊,加上這個不影響的。這個月申報第四季度的所得稅,填寫固定資產加速追就表就可以了。
老師,公司企業所得稅交8000元 我11月賬上買了一輛車20萬,可以一次扣除嗎? 怎么填表?
公司今年10月買的車,可以明年4月份做季度所得稅申報的時候一次性納稅抵扣嗎?今年為虧損,不想今年抵扣
請問下 公司11月買了一輛78萬的車,12月申報時沒有抵扣。現在準備1月申報12月的稅時再抵扣,請問除了可以抵扣增值稅外,還可以一次性抵扣成本嗎?在申報系統里需要怎么操作
公司11月買了一輛車,我抵扣了增值稅,那這個月申報所得稅時,可以一次性抵扣所得稅嗎?我賬上應該怎么做?我下次申報所得稅時還需要做什么?
老師,公司11月買了一輛車,在報所得稅稅的時候還需要在圖片上選擇500萬元以下設備一次性扣除嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
在匯算時候也調減,然后在明年匯算清繳的時候,每年都需要調增。
關鍵是 賬上計提折舊是按3年來提,而我已經一次性抵扣了,下季度申報所得稅時,豈不是重復了?
還有就是11月開的發票,12月發票才拿來,我能12月補做11月購入的固定資產,同時計提12月的折舊嗎
那你張做錯了,一張上為什么要一次折舊?賬上有一次折舊的嗎?會計上沒有一次折舊的,只有稅法上有。
不是這個意思,我的意思是折舊賬上該怎么計提就計提,只是申報所得稅時可以加速折舊,也就是一次性計入成本了,以后每季度都要調增嗎?
是的,是這么給做的 匯算調增,不是季度
也就是申報年報的時候才調增 當年賬上計提的折舊額嗎?
對的,是的,是這么做的。
那我11月沒有做購入固定資產,12月可以補做一筆嗎?同時計提12月的折舊
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,那如果今年我公司虧損,我也能加速折舊一次性抵扣成本嗎?
可以的,可以使用的,但是沒有必要吧。
虧損比較少,這里申報所得稅不一次性抵扣了,下次就不能一次性了呀,只能按賬上金額抵扣成本了呀。我是在所得稅季報里加速折舊嗎
自己決定就行了,我們只是給你一個建議也可以吧
好的,謝謝啊,我是在所得稅季報里做加速折舊還是申報年報的時候做呢
都可以的,正規的是預繳和匯算清繳都填寫。
也就是 我這個月做的時候 所得稅季報里也要填寫一次加速折舊,申報年報的時候又要做一次嗎?
你好是的,是這么做的。
好的 謝謝老師 辛苦啦
不用客氣,工作愉快。