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Q

老師你好,咨詢一下我在申報增值稅報表時當月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?

2023-01-04 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 15:46

同學,你好 你按照這個金額來申報就可以了,有什么問題嗎

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 15:49

已開票金額大于我實際收入我是填負數嗎

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 15:50

我有點弄不明白了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:55

同學,你好 什么意思?你是之前不開票,做了無票收入,現在開票了

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 16:02

對的,我在當月沒把收入沖出來

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:05

同學,你好 你需要補做,紅沖

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 16:17

怎么補做喃

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:17

同學,你好 之前的無票收入,做紅字分錄

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 16:19

我之前已經算過收入了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:22

同學,你好 現在紅沖,然后根據開具的發票重新確認收入

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快賬用戶7722 追問 2023-01-04 16:32

現在我申報表上的總收入就大于賬面余額了,我現在要把多計入的收入在申報表沖出來怎么調

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:36

同學,你好 你申報表,按照你實際的收入來填 是負數就填負數

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同學,你好 你按照這個金額來申報就可以了,有什么問題嗎
2023-01-04
原來無票收入正常申報納稅了,現在開發票時先把原來的無票收入做一個負數收入的分錄,然后再按發票來確認收入。這樣不會重復交稅了,你就把按照正負相加的銷售額來申報納稅。
2023-07-06
?你好;? ?那你是一般納稅人的話 可以用進項稅來抵扣的; 比如借固定資產; 進項稅貸銀行存款 ;? 開票 :借銀行存款? ?貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??
2022-04-18
你好,你們十月份有開票嗎?如果沒有的話,你把它刪除。
2022-11-12
你這個按減掉之后這個去申報,
2020-10-09
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