?你好;? ?那你是一般納稅人的話 可以用進項稅來抵扣的; 比如借固定資產; 進項稅貸銀行存款 ;? 開票 :借銀行存款? ?貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??
老師咨詢下 公司上個月多開了一張發票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個月留抵欠要做進項稅額轉出 要怎么做賬務處理?
你好老師,我們公司是做水利工程設計的,我們這個月開了四百多萬的票,需要交28萬的增值稅附加稅,我們到月底也找不了那么多成本票,我們該怎么合理避稅呢
老師好,想咨詢一下,我們公司銷售收入不高,多了一月三四萬,少了一兩萬。公司新買了輛車。增值稅發票九萬多。這個月開了四萬多發票。怎么做賬務處理呢?
老師,年末了,我們公司其他應收款老板娘那里掛了四十萬,如果他現在這個月找發票,一下子進貨發票三十多萬開,這合理嗎,有稅務風險嗎?
老師,我們公司1月份買了24瓶白酒,一共花了1萬多元,請問一下拿到這1萬多元的增值稅普通發票該怎么做賬務處理合適呢?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
我們是一般納稅人。銷售額四萬多,那個抵扣發票一張九萬多。怎么辦?這樣有辦法抵扣嗎?
?你好;? ? ? ? 可以抵扣的; 你 到時留抵即可? ?
請問老師這個留抵怎么操作?
?你好 ; 留抵的話做結轉分錄。? 你結轉分錄會做吧? ?
以前沒遇到過這種情況,不太清楚
?你好;我給你寫分錄? ?? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
好的,謝謝老師
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價?