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老師咨詢下 公司上個月多開了一張發票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個月留抵欠要做進項稅額轉出 要怎么做賬務處理?

2021-01-07 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-07 09:27

你好? ? 你這個留底欠 做進項稅轉出是什么情況 ? 之前你分錄怎么做的?

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快賬用戶7754 追問 2021-01-07 09:58

之前是在應交增值稅的一萬多

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:04

?你好? ?你們留抵欠的金額? 當時是做的什么科目里面的?

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快賬用戶7754 追問 2021-01-07 11:12

未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:22

你好 你做 :借 應交稅費-未交增值稅 貸? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?

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快賬用戶7754 追問 2021-01-07 11:25

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:31

沒事的希望能幫到你??

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你好? ? 你這個留底欠 做進項稅轉出是什么情況 ? 之前你分錄怎么做的?
2021-01-07
你好 做交稅分錄 就可以? 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅? 借未交增值稅 貸銀行??
2021-08-10
借:應交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應交稅費-應交印花稅(紅字) 然后借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-09-12
可以做也可以不做 平時你的進項 銷項有余額的嗎
2022-11-06
同學你好,留抵稅額分錄,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-進項。抵扣時,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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