是的,就是這樣做的哈
員工報銷為公司購買粽子發給員工分錄: 借:管理費用——職工福利 貸:應付職工薪酬——職工福利 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 對嗎?
xxx代付辦公室購買零食給員工吃,分錄這么做可以嗎?借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:其他應收款-xxx
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應付款(老板)還是借應付職工薪酬(福利費)貸其他應付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應付職工薪酬(福利費)
老師報銷員工購買員工福利品,分錄借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬~福利費 借:應付職工薪酬福利費 貸:其他應付款~員工對嗎?
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
中秋節的福利可具體可以分到個人的要合并工資報個稅。請問工資那怎么處理發票這又怎么處理呢呢?
工資正常的計提和發放呀,只是申報個稅的時候把福利的金額加上
買了5000塊錢的東西分給10個員工。每個員工500塊的標準發票也開了。個稅這塊兒怎么做然后那個發票這塊又怎么入賬?
就是發票正常入賬。然后報個稅的時候把這個金額算到工資里包個說。您是這個意思吧
是的,就是那個意思的