可以的 可以這么做的
本年利潤每個月的月末都要貸方減去借方,然后把余額結轉到利潤分配未分配利潤這個科目嗎
2021年底,股東要分錢、內賬處理、無需提取盈余公積之類的、目前看賬上有70萬,股份們要把60萬給分了,我做的是計提利潤分配-應付利潤,貸應付利潤,支付時,借應付利潤,貸現金,現在年結的時候是不是要借利潤分配-未分配利潤,貸,利潤分配-應付利潤啊、本年利潤已經結轉
我是內賬會計,股東每個月計提分紅然后年底實際發放,我是需要把本年利潤轉入未分配利潤里邊嗎?借:本年利潤貸:利潤分配未分配利潤,然后再借:利潤分配未分配利潤貸應付股利。這樣的分錄對嗎?是這么做賬嗎?
我是內賬會計,我們一個6個股東,我們是每個月計提每個股東有多少分紅,然后年底發放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉入未分配利潤里邊,再分到應付股利里邊呢?年底在一起發放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應付股利——股東名字。然后年底就是,借:應付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
我是內賬會計,我們公司每個月都分紅,那我是不是要每個月月底都要把本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里邊,然后再借利潤分配未分配利潤,貸應付股利——股東名字,然后再期末結賬?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份