您好 不是的 年末一次性把本年利潤科目余額結轉到利潤分配-未分配利潤就好了
診所營業成本包含哪些。本年利潤是每個月月末都要貸方減去借方,把余額結轉到利潤分配未分配利潤這個科目嗎
本年利潤每個月的月末都要貸方減去借方,然后把余額結轉到利潤分配未分配利潤這個科目嗎
關于未分配利潤轉入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數本年利潤,相當于轉回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
我是內賬會計,我們公司每個月都分紅,那我是不是要每個月月底都要把本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里邊,然后再借利潤分配未分配利潤,貸應付股利——股東名字,然后再期末結賬?
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結轉費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師,請問,公司員工另外注冊個體戶給公司開票,這有什么稅務風險嗎?
請問老師,非金融機構貸款的利率最高扣除標準是多少?
小私企,固定資產要編號嗎
老師,請問下再生資源行業,稅務要求所得稅有稅負預警,不能享受小微企業,現在是調增了資產,下個月沖回可以嗎
購買的空調計入固定資產哪一類(電子設備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領導借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現在已經全部裝修好了的 只是現在才喊他們開發票 這個怎么做分錄呀
請問個體戶現在的最新報經營所得A表又變了嗎?就直接申報就可以?已經有收入和成本費用的數據?,不用自己填數據了?
請問老師暫時不結轉的人員成本,期末在財務報表中怎么提現?就是項目還沒開票但是產生了人員工資成本
公司購買個人房產屬于商品房,合同價款35萬,支付合同價款35萬。稅局核定公允價為65萬,按65萬繳納個稅,開具發票,以以65萬開具該項固定資產。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請說明科目
老師,增值稅申報表上,哪個數據體現的是本年實際繳納的增值稅呢?
那每個月的月末本年利潤怎么處理我怎么核算當月利潤?
直接把損益類結賬到本年利潤然后本年利潤就不管了,等到年末結轉
直接把損益類結賬到本年利潤然后本年利潤就不管了? 看當月本年利潤的增加額就是當月的利潤了
當月本年利潤增加額就是貸方減去借方
是的?當月本年利潤增加額就是貸方減去借方