是的是的,分錄對的哦
給股東分配未分配利潤這樣做對嗎??:首先過度:借:未分配利潤貸:利潤分配——應(yīng)付股利 然后支付的時候借:利潤分配-應(yīng)付股利貸:應(yīng)付股利 ,然后在應(yīng)付股利貸:銀行存款
我是內(nèi)賬會計(jì),股東每個月計(jì)提分紅然后年底實(shí)際發(fā)放,我是需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊嗎?借:本年利潤貸:利潤分配未分配利潤,然后再借:利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付股利。這樣的分錄對嗎?是這么做賬嗎?
我是內(nèi)賬會計(jì),我們一個6個股東,我們是每個月計(jì)提每個股東有多少分紅,然后年底發(fā)放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤里邊,再分到應(yīng)付股利里邊呢?年底在一起發(fā)放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應(yīng)付股利——股東名字。然后年底就是,借:應(yīng)付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
我是內(nèi)賬會計(jì),我們公司每個月都分紅,那我是不是要每個月月底都要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里邊,然后再借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付股利——股東名字,然后再期末結(jié)賬?
期中分紅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計(jì)提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付股利 支付分紅:借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,小規(guī)模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負(fù)數(shù)是什么意思
無形資產(chǎn)去年已折舊,今天退回了發(fā)票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現(xiàn)在填的表,第三張人工智能分析的。我應(yīng)該咋修改
老師,您好,請問我們是簡易計(jì)稅的建筑勞務(wù)公司,收到的辦公用品,報名費(fèi)的專用發(fā)票可以抵扣嗎
小規(guī)模納稅人,申報2025年第一季度企業(yè)所得稅利潤表,要填本年累計(jì)金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個月份的數(shù)據(jù)呀?
老師你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是去年年末的數(shù)據(jù),那期末數(shù)是當(dāng)年所有月份所累計(jì)到當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎
老師,比如采購了一套50000元設(shè)備,然后當(dāng)月沒有銷售,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小規(guī)模納稅人報稅日期?