換開發(fā)票就行了哈
老師 我9月做錯(cuò)一個(gè)憑證 今天才發(fā)現(xiàn),普票我按照專票的入了 關(guān)鍵是還是個(gè)固定資產(chǎn) 我今天如何改呀 已經(jīng)折舊的不需要返回了 只要從這個(gè)月弄對(duì)
去年買的無形資產(chǎn)今年退回去了,還做了幾個(gè)月的攤銷,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,你好,我去年的賬里面多做了一筆無形資產(chǎn)攤銷,到今年11月份才發(fā)現(xiàn),怎么修改憑證呀
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
去年11月份入了一個(gè)無形資產(chǎn)100萬,借:無形資產(chǎn) 1000000 貸:無形資產(chǎn)1000000 ,賬面已經(jīng)進(jìn)行了攤銷,但實(shí)際應(yīng)入賬200萬,相當(dāng)于少入賬了,今年該怎么調(diào)整呢,如何做賬了?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
資產(chǎn)負(fù)債表上還有余額
重新開一張發(fā)票附在憑證后邊就行,除非沒法再開票,或者開票要抵扣