您好,不用,這個掛在庫存商品里面就可以
請問,這種情況下需要結轉成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結轉材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務費,當月做了借應收賬款,貸其他應付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結轉成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結轉成本是當月還是次月
老師請問采用月末一次加權平均法,平時沒有平均單價,本月采購的成本有的品種漲了很多,有的掉價了很多,銷售的時候需要按平均價加價銷售的,那么還沒有平均價,月末結轉的時候如果有單項商品的銷售單價小于成本,這種情況應該怎辦呢
老師,請問一下,比如7月有給員工發(fā)工資,但是沒有開票出去,這種情況生產(chǎn)員工需要做成本結轉嗎?
老師,請問一下,比如7月有給員工發(fā)工資,但是沒有開票出去,這種情況生產(chǎn)員工需要做成本結轉嗎?就一直掛基本生產(chǎn)成本嗎?如果8月、9月份也不開票,10月去注銷呢然后成本就掛著嗎?結轉沖管理費用嗎?
老師,我們銷售發(fā)票還沒有開,購買庫存商品只付了預付款,這種情況,月末,庫存商品要結轉主營業(yè)務成本嗎
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
就是如果有銷售商品,就在當月結轉對應的成本,是吧?
是的, 是的,就是這樣的