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我是內賬會計,我們一個6個股東,我們是每個月計提每個股東有多少分紅,然后年底發放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉入未分配利潤里邊,再分到應付股利里邊呢?年底在一起發放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應付股利——股東名字。然后年底就是,借:應付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?

2022-12-30 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-30 16:07

你好是的,是這么做的。

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你好是的,是這么做的。
2022-12-30
是的是的,分錄對的哦
2022-12-30
可以的 可以這么做的
2022-12-31
同學你好!這樣記賬也是沒問題的,分配利潤后未分配利潤減少,銀行存款減少,可以的
2021-07-11
你好 要分開結轉,分配股利是從未分配利潤里面分的。 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利
2025-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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