您好 請問勞務費是給單位以外人員的吧 不是自己單位員工吧?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師,晚上好,我想請問一下,我公司收到私人在稅務局代開的砂石、涂料等普通發票。我這樣做賬:借原材料 貸應付帳款-劉某 借 應付帳款 -劉某 貸銀行存款 然后工地領用這些材料 我這樣做賬:借:工程施工-原材料-某某項目 貸原材料。 這樣的賬務處理對嗎?
老師,我公戶買一筆原材料,但是我不能去確定這個發票這個月能到,那我支付這筆款的話,我記:借:應付賬款-某公司 貸:銀行存款 發票這個月回來 我 借:原材料 應交稅費 -進項稅 貸:應付賬款 對嗎
老師你好,我公司承接了一個勞務建筑分包合同,我的成本是勞務成本,支付的勞務費人員有的是固定的有的是流動,我都計入應付職工薪酬可以嗎?借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工福利 貸:銀行存款
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
有些支付給個人的,有些呢支付給公司的
也要應付賬款科目 不用應付職工薪酬科目
我支付錢給他,錢走的是銀行,支付張三的勞務費的話,他開發票回來給我,勞務費用,用金蝶的分錄怎么做?
收到發票直接支付的話 請問個人勞務費發票您代扣個人所得稅嗎 借:管理費用-勞務費等 貸:銀行存款
就一個具體一個支付是這樣子寫嗎?
不用應付職工薪酬科目啊 用應付賬款科目就好了
老師是這樣子寫嗎?那我還要計提勞務費用嗎?那計提的分錄該怎么寫?
借:管理費用 貸:應付賬款 收到發票就這樣寫分錄就好了? 不需要單獨計提
那我還要結轉成本嗎?主營業務成本,庫存商品
請問您當月確認了收入嗎
銀行支付錢給他了,他也給發票回來給我了
結轉成本 是您開具了發票確認收入后才結轉 不是根據自己收到的發票