你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款 這樣寫就可以?
建筑企業(yè)掛靠:c沒有資質,掛靠在B公司于A公司坐生意,現(xiàn)在A打款400給B,B扣下100管理費,轉款300給C,站在C的立場,應該怎么做賬呢?借:銀行存款300,工程施工100;貸方記哪個科目呢?我們主管說為了過賬,方便以后能查到這個項目真正的金額是多少,還需要做一個分錄借.......400;貸.......400,我不太明白,寫什么科目上,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師 我們購進了一批防疫物資 直接捐給學校 要怎么記賬呢 麻煩明細到末級科目
老師你好,我們公司因生產(chǎn)需要,進行了變壓器擴容工程,現(xiàn)在擴容工程已經(jīng)竣工驗收,請問老師,我應該如何入賬,該工程明細中有干式變壓器,有配電箱,有電力電纜,有安裝費等等,請問老師,我直接全部費用化呢,還是符合固定資產(chǎn)標準的計入資產(chǎn),不符合的其他的計入管理費用,如果計入固定資產(chǎn),那么電纜費,安裝費等全部歸到固定資產(chǎn)嗎?如果計入費用,那么變壓器,配電箱全部計入費用嗎?這種既有設備,又有安裝,還有材料的工程,最終到底應該怎么入賬啊?麻煩老師講細一點,謝謝。該項工程到底應該怎么做賬?
老師,我們是外包保潔,保安,平時會采購物資:掃把,垃圾袋等,買進來的時候,是要做到庫存商品里還是直接進費用還是成本,每個月大概1萬左右,如果進庫存商品,是不是月底要有領用單據(jù),做憑證轉到費用或者成本?老師,我們還給員工買了工作服,做到什么科目呢,怎么管理呢,員工離職是需要交回工作服的,怎么做賬
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的,現(xiàn)在賬面有一項資產(chǎn)是融資租賃進來的壓力生產(chǎn)線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費用,目前賬面長期待攤費用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74,我們現(xiàn)在融資租賃的費用是結清的,現(xiàn)在沒有把這個產(chǎn)線銷售出去了,銷售含稅價格是1568200元,沒有發(fā)生清理費用,我想問下,這筆業(yè)務從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額,麻煩回答的詳細點,我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數(shù)量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家?guī)退簧绫?,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?
那購進的時候計入了庫存商品呢 捐贈的時候怎么做
你好 借庫存商品,貸銀行 借?營業(yè)外支出 貸庫存商品 ,應交稅費? ?視同銷售?
小規(guī)模納稅人免增值稅 是不是就 借 營業(yè)外支出 貸庫存商品
是的這樣處。是的,這樣處理是對的。
不可以所得稅前扣除 是吧
這個不可以稅前扣除的。