同學(xué)你好 這個(gè)是修理修配服務(wù)135
老師您好,我公司為一般納稅人,給對(duì)方銷售了一批設(shè)備,設(shè)備為實(shí)驗(yàn)室研究設(shè)備,本次還提供了安裝服務(wù),現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)具安裝服務(wù)的專票,咨詢一下我這個(gè)安裝費(fèi)的稅率是多少的,然后在開(kāi)票系統(tǒng)中應(yīng)該選擇哪個(gè)稅務(wù)編碼?感謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開(kāi)票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒(méi)有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來(lái)這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開(kāi)票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開(kāi)開(kāi),這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問(wèn)下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開(kāi)票。設(shè)備開(kāi)設(shè)備的,安裝費(fèi)開(kāi)安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開(kāi)?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開(kāi)具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒(méi)有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開(kāi)具的話我應(yīng)該怎么開(kāi)。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
中央廚房嫁接燃?xì)夤艿溃哆@個(gè)人工費(fèi)。對(duì)方是一般納稅人票上開(kāi)的是*勞務(wù)*修理服務(wù),6%稅率,感覺(jué)不對(duì),應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類編碼
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開(kāi)出給對(duì)方一張土方工程分包的發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容選擇建筑服務(wù)-工程服務(wù)就可以了吧?但是稅率我不知道應(yīng)該選擇多少,我是在開(kāi)票系統(tǒng)新增了一個(gè)名稱,工程服務(wù),但是這個(gè)稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個(gè),我們是一般納稅人,查看之前開(kāi)票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開(kāi)票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關(guān)資料附上,麻煩老師幫解答一下
老師,公司員工分紅,找了一個(gè)6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個(gè)6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計(jì)審查的時(shí)候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個(gè)人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個(gè)員工不要分紅,把錢(qián)給這個(gè)公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購(gòu)購(gòu)買(mǎi)儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個(gè)賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會(huì)付給我們,我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報(bào)24年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,24年管理費(fèi)用是刻章,財(cái)務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項(xiàng)費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無(wú)其他收入和費(fèi)用,申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還需要填寫(xiě)嗎?
老師我們車隊(duì)給對(duì)方拉貨,對(duì)方需要我們出個(gè)合同,這個(gè)合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢(qián),拿來(lái)報(bào)銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
稅收分類編碼以及稅率
同學(xué)你好 修理修配勞務(wù)勞務(wù)20213%