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老師您好 我司進口貨物再賣給國內A企業,現拿到減免申請人是A企業的海關進出口貨物征免稅確認通知書,關稅增值稅全免。現我司要開發票給A企業,這個稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?

2022-12-12 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 15:21

首先你這是進口,進口環節的話,正常是要交增值稅的,就如果說你們有那個免稅資格就正常享受就行了。那現在你在銷售的話,你就要正常開票交稅了,這個就不能退了。

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快賬用戶2923 追問 2022-12-12 15:41

那就是進口貨物再內銷,內銷時增值稅正常交納。那么A企業海關貨物征免稅確認通知書上免關稅免增值稅什么意思啊?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 16:02

就是說你進口環節是不用交增值稅,可以享受免稅?

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首先你這是進口,進口環節的話,正常是要交增值稅的,就如果說你們有那個免稅資格就正常享受就行了。那現在你在銷售的話,你就要正常開票交稅了,這個就不能退了。
2022-12-12
同學你好 可以直接免得 出口是免稅
2022-12-12
同學你好,進口了一批貨物直接銷給了國內區外的企業,這筆進口增值稅是由區外企業交納,海關發票也是開給區外企業,這批貨物貨款是由貴公司支付的,貴公司帳務處理如下,申報時,按保稅區貨物申報處理: 1、采購時 借:庫存商品 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入
2020-10-26
你好 你的問題回復如下:
2021-01-31
同學你好 對的 這個可以的
2022-09-20
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