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Q

前提:綜保區內交易,委托代理進口貨物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企業。 貨物到達后,B報關并進入綜保區,A按代理合同分批劃款給B,B按批次交貨給C,C在綜保區內進行加工,并由C報關入境(目前不知道海關繳款書是如何開具)。現在是A要求B出具0增值稅率的發票。 1.請問有沒有文件支撐呢,這個可行嘛 2.B需要給A對方開具發票嘛 3.若是B給A開具發票,A給C開具發票(A此時抵扣掉了嗎),C拿著銷項稅發票加海關繳款書抵扣嗎

2022-01-05 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 19:42

你好,同學,這個保稅區那本來就是免稅的

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齊紅老師 解答 2022-01-05 19:43

開的發票這個是免稅的,不能抵扣進項

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快賬用戶2384 追問 2022-01-05 20:32

企業不是注冊在保稅區內,但是稅務說這個形成了轉售業務,需要開含稅的增值稅誒

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齊紅老師 解答 2022-01-05 22:46

不是保稅區內的企業是不能免稅的

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快賬用戶2384 追問 2022-01-06 10:29

在綜保區內,代理B進行貨權轉移,需要給A開具發票么,這部分沒有增值,這是關外的交易。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 14:33

商品的所有權轉移,當然需要開票了,如果沒有免稅政策就是應稅

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你好,同學,這個保稅區那本來就是免稅的
2022-01-05
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-06
你好, 要求:根據上述資料,不考慮其他相關因素,分析回——這個問題 是什么呢?
2020-06-16
你好 1 借,應收賬款203.4 貸,主營業務收入180 貸,應交稅費——應增銷23.4 2 借,待處理財產損溢300 貸,原材料300 3 借,在建工程18.6 貸,庫存商品16 貸,應交稅費——應增(進轉出2.6) 4 借,應付職工薪酬 0.5 貸,其他應收款0.5 5 借,委托代銷商品8000 貸,庫存商品8000 借,應收賬款11300 貸,主營業務收入10000 貸,應交稅費——應增銷1300 借,銷售費用100 貸,應收賬款100 借,主營業務成本8000 貸,委托代銷商品8000
2020-06-16
你好, 要求:根據上述資料,不考慮其他相關因素,分析回——這個問題 是什么呢?
2020-06-16
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