同學你好,能直接把屬于11月份的收入計算成12月份報表里面的。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數,這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師請問我公司11月份是小規模,開得有10月小規模的發票,因為客戶需要在12月份向稅務局提出申請現已升為了一般納稅人了,現在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發票,我在賬務處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發票的進項
老師,但是業務實際是發生在11月份的(11月份公司是小規模),相當于實際屬于11月份的收入在12月份來開發票(12月份是一般納稅人),實際業務發生在11月份的收入我賬務處理的時候能不能直接把屬于11月份的收入計算成12月份報表里面?
老師好,我司11月跟對方約定發生一筆服務,在11月份開了票給對方!但是現在服務終止了!相當于業務不存在了!沖紅了以前的發票!如果11月份發票不做收入!應該怎么入賬?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?