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我們2021年12月確認一筆80萬無票收入,當時是按1%已交增值稅和附加稅。現在甲方又要求我們開票出來給他們,我們現在開80萬普票,也是按1%開出來對吧,沖之前的稅。

2022-12-09 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 17:12

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4985 追問 2022-12-09 17:15

這樣我們還得去稅務說明,這筆稅去年已交給,今年這80萬不用再交了對吧

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:19

對的,是的,不需要繳納的。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:20

但是你這種情況下給你一個建議你找你稅務局那邊問一下你最好是按免稅的來開 因為你現在開1%的小規模他不好申報無票收入,他會提示你需要交稅的

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快賬用戶4985 追問 2022-12-09 17:22

去稅務大廳申報,他們可以修改數字來申報吧

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齊紅老師 解答 2022-12-09 17:24

你問一下稅務局那邊給你修改吧,大廳那邊給你修改的可以啊。

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對的,是的,是這么做的。
2022-12-09
同學你好 可以去稅局開通臨時稅率
2023-05-16
你好,可以紅沖紅,沖了之后你的增值稅就可以退回來。
2021-06-18
是按開票額 是的,你們是干啥的,這個服務發票是按6% 開,一般納稅人
2020-11-26
您好,您這不應該按1%的稅率開的,還是應該按3%的稅率開的
2020-08-20
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