你好,你的季度銷售額合計超過了30萬嗎?
老師你好,我們是做外地建筑服務的,1月份是小規模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉為一般納稅了,由于小規模是季報,所以1月份的稅還沒有去預繳的,現在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現在退以前小規模時開的票,那這種情況預繳金額我們怎么去預繳呀
老師你好,我們是做外地建筑服務的,1月份是小規模納稅,外地項目有開票32萬,2月份我們轉為一般納稅了,由于小規模是季報,所以1月份的稅還沒有去預繳的,現在3月對方又給我們退票回來12萬,老師我想問下,我們現在退以前小規模時開的票,那這種情況預繳金額我們怎么去預繳呀,,,
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發票,但是對方后來給了我們優惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發票信息表,現在紅字發票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師你好,請問小規模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點,但是現在對方現在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因為購買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經申報已繳納過稅款。
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!請問怎么樣讓應付賬款有總的賬,在分類項目里面也有分的賬
找一個在寧波的會計老師回答問題。 您好,40歲男,本科會計,未婚,中級會計師職稱,最早在外地建行干了7年多,后來出來的,經歷了幾家公司,目前在北京4年多了辭職在家,原因是上家單位是小公司金融方面的業務接手幾天,看了賬務好多是假賬并且金額巨大,不敢接了,辭職了,之前沒有生產制造業會計經歷,我也是在不斷學習外貿行業等實操課程還有生產制造企業等財務課程,報名了會計學堂 實操班,我也是會員,有納稅籌劃師和CFP國際金融理財師,證券從業等資質,北京就業形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我個人看好浙江省,只身想上寧波找財務工作(財務經理或會計崗位),目前寧波財務就業形式如何?您見多識廣,想聽聽您的建議
老師贈送的酒水怎么入賬啊,無法核算毛利了
老師,有沒得用了以前年度損益調整科目的,該怎么調表的課程
小企業會計準則收到匯算清繳退的所得稅,計提,收到錢,怎么做分錄啊
公司的材料款,總包按勞務工資轉給個人,這些個人是不是要繳納個人所得稅?可這是個人代公司收款
請問老師沒有計提工資,可以直接支付1.2.3月工資嗎
我司(工程檢測公司)和合作單位之間業業務往來合作公司用了我司資質開票74800元,后我公司又用了對方公司檢測系統,收票74800元。雙方款項沖銷,沒有收付款,怎么寫情況說明
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!多收的其他應收款怎么處理
沒有,整個2023年第一季度共開了11萬的票出去,就是其中一張票(3470元)的開成了3%,其它的普票都是按照1%開的
那你就用不含稅的銷售額代第十欄里面填寫就可以了,然后免稅的稅額在下面是按照3%來算的。
哦,意思不用填附表一和二對吧?因為沒超過30萬,反正都不用繳納增值稅,就在第10欄小微企業免稅銷售額那里把不含稅金額填進去就行了是吧?
是的,其他的都不需要填寫。
那主表的第一次20本期欄免稅額那里是按3%計算的,與我做賬財務軟件上的增值稅計算不一樣(因為賬上是按實際開票的稅率計算的),這有影響嗎?
沒有影響,不用管的,忽略就可以的。
好的,謝謝郭老師!還有個問題想咨詢一下,就是今年這個企業所得稅又調到5%了嗎?
對的,是的,利潤在300萬以內的小型微利企業,稅率5%。
好的,感謝郭老師的耐心解答!
不用客氣,工作愉快。