你好,你是正常交稅的企業(yè)嗎?如果是的話,你這個(gè)30蘭應(yīng)該和25藍(lán)一樣的。
老師,1月份征期申報(bào)繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報(bào)的是2021年1月的,在申報(bào)時(shí)增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計(jì)那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報(bào)2021年的嘛,還會(huì)有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
老師,我這有家企業(yè)增值稅申報(bào)表為什么期初未繳金額有數(shù)呢?還繳納了好幾次還剩一些,但本期應(yīng)繳納金額是0,看不懂呢,難道不需要繳納了嗎
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,這個(gè)增值稅報(bào)表有點(diǎn)不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒有繳納啊
老師,我報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,我有兩三個(gè)月沒有把本期繳納上期數(shù)填上去,然后我去改又改不了了,因?yàn)槠诔跷蠢U納稅額那里變不了,這個(gè)該怎么辦啊?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計(jì)凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,什么情況下以凈資產(chǎn)為支付對價(jià)
老師,我申報(bào)1季度的,提示我上季度沒申報(bào),老師 我這個(gè)要怎么處理啊?
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們在園區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說他們開不出來這個(gè)發(fā)票,叫我登錄他們賬號,自己開發(fā)票,我這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項(xiàng)目就可以開發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開發(fā)票啦?我也沒有開過租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價(jià)100塊含3個(gè)點(diǎn)的專票,售價(jià)110含13個(gè)點(diǎn)的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
25欄自動(dòng)出來的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。