你好,你說的是25欄嗎?現(xiàn)在25欄出現(xiàn)了哪個數(shù)據(jù),你在30欄里面填寫一樣的就可以了。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯了數(shù)據(jù),其實是沒有這個發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦啊?
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務(wù)已經(jīng)把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
老師,我報增值稅報表的時候,我有兩三個月沒有把本期繳納上期數(shù)填上去,然后我去改又改不了了,因為期初未繳納稅額那里變不了,這個該怎么辦啊?
老師,請教一個問題,3月申報主表的時候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報3月報表的時候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個518185.42,導(dǎo)致到5月申報4月時25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報表了吧?
老師,你好,我上個月增值稅正常申報稅費未繳納,進項票這個月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報的時候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費即可,還是不用填?
老師,開紅字發(fā)票會影響企業(yè)稅務(wù)級別評分么?
老師,你好,我申報企業(yè)所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風(fēng)險提示是中,這樣沒事吧?
老師應(yīng)交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務(wù)處理嗎?
匯算清繳財務(wù)年報已經(jīng)報上了,所得稅報表顯示于財務(wù)報表填寫的0不一致是怎么回事,財務(wù)報表我反復(fù)看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發(fā)票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
因為25欄是累計數(shù),比如我改了9月份的,再去改10月份30欄的,就會保存不了,因為25欄的數(shù)據(jù)不一樣了
你好,你不用修改之前的這個不影響你交稅,25欄它是自動取出的,取的是上一個月的應(yīng)補稅款。
那我不用還這個報表了吧
不用修改之前報表的。
還有,我10月份的附表三填錯了,現(xiàn)在只能回去改吧
對的,是的,是這么做的。