改了報表需要去稅局申請退稅處理
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務已經把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統里的本期繳納上期應納稅額里,但是最后的應納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
老師還有個問題,就是我們現在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填
12月份有20000多的增值稅沒有交,然后1月份交了,那1月份的報表里的本期未繳納稅額是不是應該還有這個20000多的稅額啊。本期已交的也應該有吧
老師,值稅納稅申報表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統出來的數是錯的, 那我可以在這個月把這個數填到30欄里頭 然后下個月的數正確了,可以這樣嗎 因為我上個月也沒有交稅
8月增值稅申報的時候交了1950.26,這個月更正了申報沒有稅了,現在這1950.26這個月可以抵扣,有28761.06紅票信息表申報交稅后稅務局才撤銷,那我上期抵扣應該是30711.32,但是現在稅務局系統上期抵扣是26,810.82,1950.26少了2遍,稅務系統交稅金額比正常分錄多了三千多
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
不能抵減下期稅額么
也可以抵減下期,但是你都要去申請
本期稅額大于上期多交金額,可以直接抵減嗎
本期稅額大于上期多交金額,可以直接抵減嗎 不能
明天申報期最后一天,就是明天去辦唄(′;︵;`)哭
明天申報期最后一天,就是明天去辦唄(′;︵ 是的
請問申請抵減都需要什么資料
還想問下這個月沒申請抵減,可以下個月再申請嗎
具體資料問一下12366你要抵減本期今天就要去,你抵減下期可以下個月再去