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您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務已經把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統里的本期繳納上期應納稅額里,但是最后的應納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊

2020-12-14 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 23:01

改了報表需要去稅局申請退稅處理

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快賬用戶1550 追問 2020-12-14 23:03

不能抵減下期稅額么

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齊紅老師 解答 2020-12-14 23:03

也可以抵減下期,但是你都要去申請

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快賬用戶1550 追問 2020-12-14 23:03

本期稅額大于上期多交金額,可以直接抵減嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-14 23:03

本期稅額大于上期多交金額,可以直接抵減嗎 不能

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快賬用戶1550 追問 2020-12-14 23:07

明天申報期最后一天,就是明天去辦唄(′;︵;`)哭

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齊紅老師 解答 2020-12-14 23:12

明天申報期最后一天,就是明天去辦唄(′;︵ 是的

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快賬用戶1550 追問 2020-12-15 08:26

請問申請抵減都需要什么資料

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快賬用戶1550 追問 2020-12-15 08:27

還想問下這個月沒申請抵減,可以下個月再申請嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-15 09:02

具體資料問一下12366你要抵減本期今天就要去,你抵減下期可以下個月再去

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改了報表需要去稅局申請退稅處理
2020-12-14
你好,你要問問是給你們退稅嗎?
2020-12-15
30藍和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實際已經繳納了,只不過是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應補稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
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