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老師還有個問題,就是我們現在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填

2023-08-09 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 14:10

這個主表里一般是自動體現的

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快賬用戶4446 追問 2023-08-09 14:24

我們3月份抵減情況表填了,但是主表里的應納稅額減征額是0,那是什么原因呀,是必須要繳納增值稅的時候才會帶出來嗎,

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齊紅老師 解答 2023-08-09 14:28

你填寫了本期抵減主表上才有

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快賬用戶4446 追問 2023-08-09 14:35

附表四里面的本期應抵減稅額填的也是280

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齊紅老師 解答 2023-08-09 14:43

那主表上就應該填寫的

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這個主表里一般是自動體現的
2023-08-09
您交280元的時候,把280做哪里了呢
2023-08-09
同學您好,附表四和減免明細表都填了么。最后填主表23欄!如果還是不可以可以撥打稅務12366咨詢一下哦,希望可以幫助到您
2022-01-03
同學你好 沒有帶出就可以自己填寫
2020-10-14
你好! 具體是有什么問題呢? 抵扣的時候 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2022-01-19
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