同學你好,你說的是增值稅申報表的第幾欄問題,有的是有這個現象
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應繳納的增值稅,是不是應該是本期已經繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
老師,我這有家企業增值稅申報表為什么期初未繳金額有數呢?還繳納了好幾次還剩一些,但本期應繳納金額是0,看不懂呢,難道不需要繳納了嗎
老師您好我是建筑行業,本期外地項目預交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預繳的稅款嗎?,主表28列—分次預繳稅額是否應該有數據,如果有數據就會提現本期應納稅額為負數,無法保存申報
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀
老師您好,李四2月申報工資8065.71,王微2月工資8000元,然后2月都沒有買社保,想問李四和王微2月個稅有多少
增值稅消費稅才帶尾巴稅? 1.尾巴稅城市維護建設稅 教育費附加 地方教育費附加這三個稅不管在哪個地方都要交嗎? 2.農村開公司這三個尾巴稅是不是也要交在農村只是說城市維護建設稅三個稅率選低稅率 另外兩個教育費附加 、地方教育費附不管在哪在農村也是一樣交稅率都一樣 3.城市維護建設稅交的稅搞城市建設綠化環境 教育費附加、地方教育費附加是不是搞義務教育?是不是這樣理解?
@劉艷紅老師,是的,這些分錄月底還要結轉嗎?
老師,每月進銷有差額,需要交增值稅,為什么要先把要交的增值稅做到轉出未交增值稅這個科目,再轉到未交增值稅呢,謝謝老師
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
老師,是第25行
同學你好,你再看下27行,
老師,27行是0
同學你把報表,發我看下,
這是這個月的,能看到嗎
同學你好,你電話問下稅務局,是不是沒有繳稅,之前漏掉的,