同學你好 月底要結轉損益
老師,6月份做借研發支出-職工薪酬10000貸應付職工薪酬10000 月底研發支出結轉到管理費用了。7月份紅沖了這筆分錄,結轉的這筆分錄也要紅沖嗎
制造費用月底要結轉嗎?我結轉錯了嗎?還是分錄錯了
老師,月底除了結轉這個附加稅通常還需要結轉哪些常用的?
老師,小規模企業增值稅免征的,要做憑證嗎?月底還要做結轉分錄嗎?城建稅這些小稅種還要做計提和結轉分錄嗎?p
老師,月底可以這樣結轉分錄嗎?
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
怎么結轉損益
借本年利潤 貸主營業務成本 貸管理費用 貸銷售費用 借其他業務收入 貸本年利潤 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤