你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不需要沖紅,已經(jīng)沖減了7月份的管理費用了;
老師,6月份做借研發(fā)支出-職工薪酬10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 月底研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了。7月份紅沖了這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄也要紅沖嗎
老師,我問一下:計提研發(fā)人員的工資時,借;研發(fā)支出-費用化-**項目-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬;是不是還要做一筆,借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出-費用化-**項目-工資,兩筆分錄都要做好,月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧?
請問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費用化之處~福利費1500 貸:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 借:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費用化支出~福利費1500
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計提是借研發(fā)支出-費用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
本月計提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用還是月末費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請老師告知 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出—工資
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師,那我紅沖了研發(fā)支出,資產(chǎn)負(fù)債表里面研發(fā)支出是負(fù)數(shù),這正常嗎
你好 紅沖分錄 借,研發(fā)支出,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 借,管理費用 負(fù)數(shù) 貸,研發(fā)支出,負(fù)數(shù) 不是這樣的么;
老師最下面這個分錄也要做是嗎
你好,是的,最后一筆也是要做的;