你好!期初未交是正常的了,因?yàn)橐话愣际潜驹陆簧显碌摹1酒趹?yīng)交的就是上月未交的。可以看做是未足額繳納。
請(qǐng)教一下各位老師: 1、為什么公司會(huì)存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對(duì)公司增值稅納稅申報(bào)的話,公司本期應(yīng)繳納的增值稅,是不是應(yīng)該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報(bào)表上面期末未交反映的有?
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對(duì)吧,那么第25行和30行,請(qǐng)您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計(jì)凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,什么情況下以凈資產(chǎn)為支付對(duì)價(jià)
老師,我申報(bào)1季度的,提示我上季度沒申報(bào),老師 我這個(gè)要怎么處理啊?
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們?cè)趫@區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說他們開不出來這個(gè)發(fā)票,叫我登錄他們賬號(hào),自己開發(fā)票,我這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項(xiàng)目就可以開發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開發(fā)票啦?我也沒有開過租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價(jià)100塊含3個(gè)點(diǎn)的專票,售價(jià)110含13個(gè)點(diǎn)的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊