25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
老師麻煩幫我看一下增值稅納稅申報(bào)表一中第25行“期初未繳稅額”是什么意思,因?yàn)槭聦?shí)上沒有未繳的稅額
老師,1月份征期申報(bào)繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報(bào)的是2021年1月的,在申報(bào)時(shí)增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計(jì)那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報(bào)2021年的嘛,還會(huì)有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
老師,增值稅申報(bào)表中第25行有期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))2w,指的是公司欠繳2w嗎?如果我要現(xiàn)在繳納,是得在第30行填上2w即可嗎
老師,增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對(duì)吧,那么第25行和30行,請(qǐng)您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
發(fā)票開物流服務(wù)保管費(fèi)可以嗎?合同約定倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)包括裝卸?
有出口業(yè)務(wù)的企業(yè),在金蝶軟件上設(shè)置應(yīng)收賬款一外幣的幣別時(shí)選擇核算所有幣別還是選擇不核算外幣
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社保費(fèi)申報(bào)繳費(fèi)截止日期什么時(shí)候
老師,這張發(fā)票在稅務(wù)網(wǎng)上查到的,是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是沒有抵扣啊,我看下面沒有入賬是什么意思呢
什么類型企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除比例120%呀?
建筑勞務(wù)公司一般納稅人,有清包工項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,那有別的項(xiàng)目可以抵扣嗎?可以二個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅并存嗎?
2025年深圳創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼是針對(duì)2025年開辦企業(yè),還是說我公司注冊(cè)時(shí)間不限都可以申請(qǐng)
無形資產(chǎn)攤銷年限稅法的規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間?
老師,稅局看稅負(fù)一般是看全年還是每個(gè)月都看
郭老師,麻煩您看下,我遇到的情況是這樣的,如圖,25欄和30欄不一致,我不清楚這是怎么了,麻煩您幫我解釋下謝謝
這張圖是所屬期今年8月份的增值稅申報(bào)表
你好,你去查一下的正常交稅了嗎?正常交稅你30欄填寫的不對(duì)就是了,你30欄自己沒有填寫,25欄這個(gè)修改不了,30欄是自己填寫的。
老師,我這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)填報(bào)的所屬期8月份的增值稅報(bào)表,我怎么也看不懂了,
哪一個(gè)沒有看懂? 125是上個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款
等于30行,是前任會(huì)計(jì)填錯(cuò)了是吧,應(yīng)該填的和25行的數(shù)字相同,對(duì)吧
是的,對(duì)的,正確的是這么做。