同學你好 對的 可以的
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進項的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個月申報前認證的?還是必須這個月就認證
老師我們12月份開了200萬的發(fā)票,但進項票只有幾十萬,能把沒開來票的客戶的材料款預估點成本做帳,等過年票開過來再沖掉
請問有個工程項目開票是簡易計稅的 這個工程沒有進項發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進項,那我們申報增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個簡易計稅的銷項一定要支付的?
老師我們公司開票十萬,但因為工程還沒有完成,進項發(fā)票還沒有進來,那1月的增值稅能不把這筆銷售發(fā)票報掉,等到進項發(fā)票進來再報稅嗎
老師,我們是商貿(mào)公司,22年10月11月都有開出去專票,因為有紅沖票等原因,開進來進項了但都沒有抵扣,增值稅等都沒有,12月沒開票。那印花稅是不是就是0申報?
?持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的房是投資性房地產(chǎn)嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?
老師,你好,今年的新教材交易性金融資產(chǎn)知識點應收利息是不是有點變化,如果購買的是股票就用應收股利,如果購買的是債券就用交易性金融資產(chǎn)—應計利息,就會影響到交易性金融資產(chǎn)的賬面價值了,是這個意思嗎
公司不是小微企業(yè),2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認一下,是否還有2024年未收回的采購發(fā)票進來,沒有的話, 將安排扣繳稅。~這樣是在匯算清繳時調(diào)增了1.4萬嘛?
你好老師企業(yè)房屋全部出租。房東修理房計什么科目
老師,銷售商品發(fā)票已經(jīng)開給客戶,做賬借:應收賬款20000 貸:主營業(yè)務收入-免稅收入20000 客戶轉(zhuǎn)微信,怎么處理應收賬款呢?賬上一直掛著,但實際已經(jīng)收到2萬元,發(fā)票也開了2萬。
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務),軟件是外包的(技術(shù)服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務發(fā)票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調(diào)5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業(yè)務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業(yè)務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
老師有一個問題,我銷售發(fā)票開出來了,能夠不報增值稅的嗎?這個是不是就和賬不符了呢,還是有180天和365天之說
老師,我們會計群里的回答是銷售發(fā)票已經(jīng)開了,說明納稅義務已經(jīng)產(chǎn)生了,要確認收入的,稅務所不管你有沒有進項,增值稅都要報,是這樣嗎
同學你好 你可以先不做收入 但是增值稅必須要零申報