同學你好 對的 分錄是這樣做的
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調整
比如本月計提工資分錄:借管理費用-員工工資3000 貸應付職工薪酬-應付職工工資3000 借應付職工薪酬-應付職工工資3000 貸其他應付款3000 請問老師發放工資的分錄該怎么做?
銀行給員工轉了一筆工資3000,借,應付職工薪酬,貸銀行存款, 可是戶名錯誤被退回來了,怎么做分錄
發放職工過節費,賬務如下有問題嗎? 借:管理費用-職工薪酬-過節費3000 貸:應付職工工資-補貼3000 借:應付職工工資-補貼3000 貸:銀行存款3000
老師,發的工資被退回,卡號錯誤,可以做,借銀行存款3000 借應付職工薪酬-3000 嗎? 還是借銀行存款3000 貸應付職工薪酬3000
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
我說應該做哪種
同學你好 第一種第二種都可以
我覺得第二種有疑問,因為你要去看年度的應付職工薪酬,不是比實際多了3000嗎?
同學你好 第一個也是借方負數就是貸方呀 一樣的
雖然第一種也表示貸方,但是他不影響貸方的應付職工薪酬數吧
老師,你覺得呢
就是年度看來不會多計算了應付職工薪酬的數據
同學你好 這個借貸方都可以的 不影響損益
同學你好 我認為這兩個都可以
損益倒是不影響,但是你要看年度總共的應發多少工資出去就有影響了,是嗎
同學你好 對的 是這樣的
那這樣的話,還不如寫第一種分錄
同學你好 都可以的 你自己選擇